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    政府出差補助賬務處理怎么做?

    發布時間: 2023-11-02 10:38:32 | 查看:

    出差補貼怎么做分錄?需要什么憑證嗎?

    是的,出差的補貼不需要另外原始憑證的,可以使用出差申請單、車票、住宿發票等原始憑證計算,同時計入管理費用-差旅費科目。

    差旅費補助會計怎么處理

    沒有原始單據走“應付福利費”,憑證后附上自制單據或表格。查賬企業注意別應付福利費超標導致所得稅匯算清繳時調增。
    或者讓老板要求員工提供發票來報銷,很多公司都這樣,這樣財務就好處理了。

    出差補貼計入什么科目

    一般的出差補貼都是與差旅費用一起填寫的,差旅費應計入相關的部門,比如營銷部門的計入營業費用,管理部門的計入管理費用等。

    出差補助納入工資核算個稅具體怎么做分錄?

    借:管理費用-差旅費1300
    貸:庫存現金1300
    如果是用差旅費報銷單做帳用的,列管理費用-差旅費,可以稅前扣除,不計算個人所得稅;
    如果是在工資表中列為補貼的,列應付職工薪酬,計算個人所得稅。

    報銷差旅費1160元,差額用現金補足(出差4天,每天補助38元)會計分錄怎么做

    借:管理費用-差旅費1160(含補助)
    貸:其他應收款-某某或現金1160

    出差報銷差旅費出差期間每天補助30元怎樣做分錄

    每天的補助與車票、機票等1起記入“差旅費”科目就行。

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