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    納稅人本月交的增值稅怎么寫會計分錄?

    發布時間: 2023-09-11 15:00:02 | 查看:

    這樣:
    借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)500
    貸:銀行存款

    或者是
    正式一般納稅人分錄
    例:本月銷項稅額2000元,本月認證的進項稅額1200元,上月留抵進項稅額100元。
    (1)本月認證進項稅1200元
    借:庫存商品
    應交稅費—應交增值稅(進項稅額)1200
    貸:銀行存款等

    (2)本月銷項稅額2000元
    借:銀行存款等
    貸:主營業務收入
    應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)2000

    (3)本月應納增值稅:2000-1200-100=700元
    轉出未交增值稅:
    借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)700
    貸:應交稅費—未交增值稅700

    計提附加稅費:
    借:主營業務稅金及附加
    貸:應交稅費—應交城建稅700*7%
    應交稅費—應交教育費附加700*3%
    應交稅費—應交地方教育附加700*當地規定的稅率
    (5)結轉本期損益:
    借:主營業務收入
    貸:本年利潤

    借:本年利潤
    貸:主營業務成本
    主營業務稅金及附加
    管理費用、財務費用、營業費用

    (6)繳納稅費:
    借:應交稅費—未交增值稅
    應交稅費—應交城建稅
    應交稅費—應交教育費附加
    應交稅費—應交地方教育附加
    貸:銀行存款

    注意:如果本月銷項稅額<本月認證的進項稅額+上月留抵稅額,則不用做第3步分錄。

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